MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 461-480 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5357255 | 48091725 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - 21 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 462 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5358255 | 48090800 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengolah Data Dan Informasi - 20 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 463 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5359255 | 48090139 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 19 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 464 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5360255 | 48089594 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 18 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 465 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5361255 | 48092960 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 23 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 466 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5362255 | 51918418 | Bealnja paket PMBA bagi kader | 400000 | 315000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 467 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5365255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 468 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5366255 | 47419474 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 13387500 | 13350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 469 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5368255 | 47284265 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17375650 | 14844650 | 14844650 | 14844650 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 470 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5369255 | 48333166 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-HUMAS) | 18888500 | 18865000 | 18865000 | 18865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 471 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5371255 | 51251013 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penanganan Sampah) dikecualikan | 876844000 | 486588000 | 100 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 472 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5372255 | 48333616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (IKP-HUMAS) | 36350 | 36000 | 36000 | 36000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 473 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5373255 | 48332880 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-HUMAS) | 151000 | 112500 | 112500 | 112500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 474 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5374255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 475 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5375255 | 51388511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penanganan Sampah) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 476 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5377255 | 46948189 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (SDP) | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 477 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5378255 | 51020658 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 7572500 | 687500 | 687500 | 687500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 478 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5379255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 479 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5380255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1683600 | 1683600 | 1683600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 480 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5381255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |