MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,861-4,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704610000 | 54414977 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1422000 | 1420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4862 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704764000 | 54445440 | Belanja Sewa Hotel | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4863 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704782000 | 54416106 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 17574000 | 1755000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4864 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704791000 | 54445286 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4865 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704810000 | 54416203 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4866 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704827000 | 54446647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 711000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4867 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704839000 | 54446650 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4868 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704924000 | 54445540 | Materai | 1185000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4869 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704940000 | 55790442 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25000000 | 22650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4870 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704948000 | 55790441 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 4842900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4871 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704951000 | 61051629 | Belanja Tagihan Air | 6825000 | 6467500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4872 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704957000 | 61051790 | Belanja Tagihan Listrik | 30846850 | 30768113 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4873 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704961000 | 61051512 | Belanja Tagihan Telepon | 6641700 | 1788781 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4874 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706274000 | 60928073 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 2573289 | 2573289 | 2573289 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4875 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706626000 | 60927833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1909800 | 1902000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4876 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706628000 | 60928035 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 38203135 | 31416326 | 31416326 | 31416326 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4877 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706647000 | 60912817 | Belana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 596000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4878 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706648000 | 54609260 | Belanja Tagihan Telepon Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 737465 | 640839 | 640839 | 640839 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4879 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706650000 | 60927710 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4880 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706653000 | 60927685 | Belanja Jasa Pelaksanaan TransaksiKeuangan Cek Giro Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |