MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,901-4,920 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707256000 | 54405794 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 322350 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4902 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707259000 | 54403256 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 602000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4903 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707262000 | 54403255 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1850000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4904 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707710000 | 54442786 | Belanja Tagihan Listrik ( Kelurahan Maospati) | 19482216 | 19426383 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4905 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707764000 | 54442785 | Belanja Tagihan Air (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 912500 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4906 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707872000 | 54442784 | Belanja Tagihan Telepon ( Kelurahan maospati) | 1203700 | 909030 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4907 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10707931000 | 61655884 | Belanja Tagihan Air ((Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 54280000 | 49998784 | 49998784 | 49998784 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4908 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10707955000 | 60980774 | Belanja Sewa Hotel (Bagian Kesra) | 33200000 | 24491000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4909 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10708377000 | 55050952 | Biaya Umum (Pengembangan Ruang CT Scan) | 14144500 | 174750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4910 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10709901000 | 60794740 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kelurahan Maospati) | 24000000 | 24000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4911 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10710181000 | 56092226 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4912 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710608000 | 54442944 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kelurahan Maospati) | 2000000 | 2000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4913 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710620000 | 54442927 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ( Kelurahan Maospati) | 1662500 | 1662500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4914 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10710687000 | 60962548 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4915 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710690000 | 60888405 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.06.0002) | 15331750 | 8375750 | 8375750 | 8375750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4916 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710853000 | 60889868 | Belanja Modal Mebel (1.02.01.2.06.0002) | 5500000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4917 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10710962000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 2328000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4918 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711079000 | 55163923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1.02.01.2.06.0003) | 19497200 | 18920750 | 18920750 | 18920750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4919 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711263000 | 60399307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1.02.01.2.06.0005) | 24195050 | 22565800 | 22565800 | 22565800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4920 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10712027000 | 55163777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (1.02.01.2.06.0005) | 8832000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |