MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 501-520 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5409255 | 48332590 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (IKP-HUMAS) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 502 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5410255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 503 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5411255 | 48332427 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-HUMAS) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 504 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5412255 | 48330237 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 505 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5413255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 506 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5414255 | 48330051 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (IKP-HUMAS) | 573100 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 507 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5415255 | 48330608 | Belanja Sewa Hotel (IKP-HUMAS) | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 508 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5416255 | 48454451 | Belanja Tagihan Listrik SEKRE | 212581554 | 147999336 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 509 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5419255 | 47552272 | Belanja Tagihan Telepon | 433200 | 171785 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 510 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5420255 | 47552273 | Belanja Tagihan Listrik | 19566800 | 3203600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 511 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5421255 | 47552021 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 512 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5422255 | 47551955 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30069800 | 9200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 513 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5426255 | 47553153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 582800 | 582800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 514 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5437255 | 47552624 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2196200 | 2196200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 515 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5438255 | 47552623 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 516 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5439255 | 47552621 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 250800 | 250800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 517 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5440255 | 47552620 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8023000 | 2427300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 518 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5441255 | 47552335 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 93200 | 92300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 519 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5442255 | 47552334 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 36000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 520 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5443255 | 47552333 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |