MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 701-720 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5797255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
702 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5798255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
703 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5799255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
704 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5800255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 110000 | 110000 | 110000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
705 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5801255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119769 | 119769 | 119769 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
706 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5803255 | 50899130 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
707 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5804255 | 48962177 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sidorejo | 12000000 | 1452550 | 1452550 | 1452550 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
708 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5805255 | 48961933 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu BLUD Puskesmas Sidorejo | 4680000 | 780000 | 780000 | 780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
709 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5806255 | 48963175 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sidorejo | 8400000 | 1394200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
710 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5807255 | 48966962 | Belanja Pemeliharaan Komputer BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
711 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5808255 | 52071879 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 10200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
712 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5809255 | 51873450 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 158444950 | 9011930 | 9011930 | 9011930 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
713 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5810255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 141500 | 141500 | 141500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
714 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5811255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119954 | 119954 | 119954 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
715 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5812255 | 50901452 | Belanja Benda POS Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
716 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5813255 | 52076560 | Snack Kotak Ibu Hamil | 22031000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
717 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5814255 | 46941468 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 156132000 | 49607000 | 49607000 | 49607000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
718 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5815255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 5467600 | 5467600 | 5467600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
719 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5816255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 8352000 | 8352000 | 8352000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
720 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5817255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 9885000 | 9885000 | 9885000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 19890000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 12272000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 12430000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16256000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 7650000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
13 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
14 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 41680000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 6248000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 14300000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 2400000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |