MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 741-760 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 742 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 743 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 744 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5724255 | 48619360;53490049 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah dan Pengiriman Sampah Domestik | 9715000 | 8638343 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 745 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5725255 | 47165094 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 746 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5726255 | 47165093 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 747 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5727255 | 47165092 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 748 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5728255 | 47218328 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 749 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5729255 | 48323610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pusat Data) | 33300000 | 27100000 | 27100000 | 27100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 750 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5730255 | 48612326 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Puskesmas Parang | 1820000 | 1444000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 751 | 2024 | KELURAHAN MANISREJO | 5731255 | 48310477 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 600000 | 494500 | 494500 | 494500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 752 | 2024 | KELURAHAN MANISREJO | 5733255 | 48274331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 550000 | 550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 753 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5734255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 754 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5735255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 755 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5736255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1688500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 756 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5737255 | 51889644 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 9312850 | 9308350 | 9308350 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 757 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5738255 | 52359282 | Belanja Pemeliharaan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 9435000 | 9435000 | 9435000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 758 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5739255 | 51407463 | Belanja Bahan Obat-obatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 41036250 | 19680300 | 19680300 | 19680300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 759 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5741255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 11179500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 760 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5742255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 966000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |