MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 761-780 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5743255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 762 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5745255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 763 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5746255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3226693 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 764 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5747255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1010000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 765 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5750255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3468398 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 766 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5751255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1434000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 767 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5752255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 768 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5753255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3476887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 769 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5754255 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 770 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5755255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 1700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 771 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5756255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1080000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 772 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5757255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 773 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5758255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 774 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5759255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 1096300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 775 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5760255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 876000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 776 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5761255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 825000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 777 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5762255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 10800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 778 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5763255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 3117900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 779 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5764255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 116887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 780 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5765255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |