
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 921-940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5961255 | 48840221 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 4250000 | 4183000 | 4183000 | 4183000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
922 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5962255 | 48509803 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PPAPS) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
923 | PUSKESMAS PARANG | 5963255 | 52480188 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Parang | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
924 | PUSKESMAS PARANG | 5964255 | 52485781 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 6565000 | 6523700 | 6523700 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
925 | PUSKESMAS PARANG | 5965255 | 51890095 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 2015750 | 2015750 | 2015750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
926 | KECAMATAN SUKOMORO | 5966255 | 46349244 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
927 | KECAMATAN SUKOMORO | 5969255 | 46349129 | Belanja Jasa Tenaga kebersihan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
928 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5970255 | 51989263 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 636600 | 636000 | 636000 | 636000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
929 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5971255 | 47311023 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4977700 | 4977700 | 4977700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
930 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5973255 | 48728035 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
931 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5974255 | 52494474 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Latihan) | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
932 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5975255 | 47038142 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
933 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5979255 | 47468298 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
934 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
935 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
936 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
937 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
938 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
939 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
940 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
2 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
3 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
4 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
5 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
6 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
13 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
14 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
17 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
18 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
19 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
20 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |