MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 921-940 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5933255 | 47699126 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 5484000 | 5484000 | 5484000 | 5484000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 922 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5934255 | 47817343 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 3930000 | 875000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 923 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5935255 | 47697271 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1838600 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 924 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5936255 | 47697264 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3312350 | 1655800 | 827900 | 827900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 925 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5937255 | 47699323 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9462000 | 6686000 | 4700000 | 4700000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 926 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5938255 | 48619052 | Belanja Benda Pos ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 927 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5939255 | 47697269 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 12860000 | 12855000 | 12855000 | 12855000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 928 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5941255 | 47697436 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7652950 | 7248000 | 7248000 | 7248000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 929 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5942255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 29448000 | 29448000 | 29448000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 930 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5943255 | 47699575 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 931 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 5944255 | 48533662 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 932 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5945255 | 48728151 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 10000000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 933 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 5946255 | 48538621 | Kendaraan Pejabat Eselon III | 10000000 | 9996000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 934 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5947255 | 47038141 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 12000000 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 935 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5948255 | 48852395 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik (BLUD Puskesmas Karangrejo) | 3600000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 936 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5949255 | 47699133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1042500 | 890000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 937 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5950255 | 48501021 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (PPAPS) | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 938 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5951255 | 48840296 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 12250000 | 4965000 | 4965000 | 4965000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 939 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5952255 | 47697440 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1888050 | 1596300 | 1596300 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 940 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5953255 | 48502571 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPAPS) | 10131950 | 10131950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |