MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 961-980 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 5750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
962 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
963 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
964 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
965 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
966 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 2675250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
967 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 15552082 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
968 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 26260000 | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
969 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 4207500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
970 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
971 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 4548570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
972 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 20000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
973 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 10444438 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
974 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 45000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
975 | PUSKESMAS PANEKAN | 6201255 | 51913551 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium (BLUD - Puskesmas Panekan) | 5300000 | 677000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
976 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6202255 | 48493092 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 77700000 | 8880000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
977 | PUSKESMAS PANEKAN | 6203255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
978 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6208255 | 51013662 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25247500 | 1850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
979 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6209255 | 51009486 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2584500 | 1450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
980 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6210255 | 48741059 | Belanja modal alat pendingin BLUD Puskesmas Maospati | 2664000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 19890000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 12272000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 12430000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16256000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 7650000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
13 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
14 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 41680000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 6248000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 14300000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 2400000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |