MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 121-140 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5011255 | 51483278 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 3072200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
122 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5012255 | 51483259 | Belanja Modal Alat Pendingin | 8143500 | 7910000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
123 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5014255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 835500 | 835500 | 835500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
124 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
125 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
126 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
127 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 16160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
128 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
129 | PUSKESMAS PARANG | 5043255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
130 | PUSKESMAS PARANG | 5044255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
131 | PUSKESMAS PARANG | 5045255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 15132710 | 6496698 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
132 | PUSKESMAS PARANG | 5046255 | 48600818 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Puskesmas Parang | 6438000 | 4523000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
133 | PUSKESMAS PARANG | 5047255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 780000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
134 | PUSKESMAS PARANG | 5048255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 61101000 | 147000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
135 | PUSKESMAS PARANG | 5049255 | 51020522 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 12300000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
136 | PUSKESMAS PARANG | 5050255 | 51020456 | Belanja Tagihan Listrik Puskesmas Parang | 54000000 | 26113183 | 3459609 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
137 | PUSKESMAS PARANG | 5051255 | 48613988 | Belanja Tagihan Telepon Puskesmas Parang | 3600000 | 735324 | 142000 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
138 | PUSKESMAS PARANG | 5052255 | 48614461 | Belanja Tagihan Air Puskesmas Parang | 18000000 | 8721750 | 628250 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
139 | PUSKESMAS PARANG | 5053255 | 51020056 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Puskesmas Parang | 44143000 | 18540764 | 1452000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
140 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5054255 | 46906039 | Belanja Dekorasi | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 19890000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 12272000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 12430000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16256000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 7650000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
13 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
14 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 41680000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 6248000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 14300000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 2400000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |