MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,421-1,440 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054441000 | 53223287 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 80858073 | 73412691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1422 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054449000 | 53213818;46860163;46859781;46860397;46860229;46860048 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Monev Temuan APIP - BPK RI),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pemberantasan Korupsi),Belanja Jasa Tenaga Ahli - Penegakan Integritas,Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perumusan Kebijakan Teknis),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimtek),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pendampingan dan Asistensi) | 120000000 | 22500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1423 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054454000 | 46860825;46860826 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30690000 | 22295000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1424 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054458000 | 46860823;46860824 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6100900 | 3558600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1425 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054463000 | 46860814 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1426 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054469000 | 46860595;46860046;46860626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pemberantasan Korupsi),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan Rumah Tangga) | 36257500 | 13860000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1427 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054473000 | 46860609 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3000000 | 2999400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1428 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054480000 | 46860593;46860597 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Paket/Pengiriman (Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 6830000 | 2392900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1429 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054484000 | 46860044;46860399 | Belanja Sewa Hotel (Pemberantasan Korupsi),Belanja Sewa Hotel (Bimtek) | 37534000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1430 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056113000 | 48735107 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Sukomoro | 1400000 | 880506 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1431 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10056275000 | 52999399 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18460000 | 5603000 | 3833000 | 3833000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1432 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056316000 | 51883844 | Belanja Benda Pos BLUD Puskesmas Sukomoro | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1433 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056353000 | 52950237 | Belanja BMHP Gigi BLUD Puskesmas Sukomoro | 6870330 | 6862300 | 6862300 | 6862300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1434 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056380000 | 51900939 | Belanja Bahan Kimia BLUD Puskesmas Sukomoro | 22220000 | 1054500 | 1054500 | 1054500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1435 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056410000 | 51905770 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Sukomoro | 4345750 | 3926750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1436 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061389000 | 53737821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI - PROKOPIM) | 2416500 | 2416500 | 2416500 | 2416500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1437 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061531000 | 53738112 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI - PROKOPIM) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1438 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061572000 | 53737614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI - PROKOPIM) | 974000 | 832000 | 832000 | 832000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1439 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061683000 | 53740591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 1574000 | 1408000 | 1408000 | 1408000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1440 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061737000 | 53739708 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 2567950 | 2423700 | 2423700 | 2423700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |