MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,641-1,660 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109940000 | 53694960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 9514600 | 9154600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1642 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109995000 | 52074328 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak jan-des 2024 | 48930000 | 48836800 | 48836800 | 48836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1643 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110015000 | 53694929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 10386950 | 10386950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1644 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110115000 | 53694844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1645 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10110290000 | 53234971 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 4525000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1646 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110494000 | 53095292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 40650 | 40550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1647 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110502000 | 48727638 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (BLUD) | 37024473 | 37000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1648 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110528000 | 53696543 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53550 | 53550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1649 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110554000 | 48728728 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 2999000 | 2950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1650 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110578000 | 48729210 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BLUD) | 5468050 | 5450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1651 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110610000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1652 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110663000 | 53238970 | Belanja Pemeliharaan (BLUD) | 39090000 | 39050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1653 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110694000 | 48729573 | Belanja Pengisian Oksigen (BLUD) | 651000 | 630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1654 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110911000 | 53095251 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1655 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110939000 | 53095262 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1656 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110940000 | 52928674 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (BLUD) | 16250000 | 16250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1657 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110993000 | 51905324 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilens Kesehatan Jan-Des 2024 | 3724500 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1658 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10111089000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1659 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111228000 | 53095082 | Belanja Modal Pompa | 1873900 | 1873900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1660 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111490000 | 53076754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 223650 | 223650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |