MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,001-2,020 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10150651000 | 53741126 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3287450 | 3287450 | 3287450 | 3287450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2002 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10150680000 | 51903114 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2003 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151225000 | 54175457 | Belanja makan dan minum pada fasilitas kesehatan (rawat inap) | 39000000 | 38634000 | 38634000 | 38634000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2004 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151470000 | 51900474 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan (prolanis) | 4680000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2005 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151480000 | 54175453 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan Rapat | 17000000 | 10805000 | 10805000 | 10805000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2006 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151610000 | 53003605 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ADI PRAMANA) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2007 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151611000 | 53003448 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (DIMAS ILHAM DAKORANIS) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2008 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151613000 | 53003309 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (DIDIK HERWANTO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2009 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151616000 | 53031009 | Belanja kursus singkat dan pelatihan | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2010 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 10151629000 | 53047722 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (Dental unit) | 5000000 | 4995000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2011 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 10151635000 | 51917027 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2012 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151647000 | 49378087 | Belanja jasa pertukangan dan tenaga kerja | 8000000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2013 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151653000 | 53728792 | Belanja jasa pengelolaan sampah | 17000000 | 16674651 | 16674651 | 16674651 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2014 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151665000 | 49378138 | Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2015 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151667000 | 53728763 | Belanja narasumber / instruktur | 16000000 | 12431000 | 12431000 | 12431000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2016 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151674000 | 48598644 | Belanja Benda Pos | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2017 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151677000 | 53033363 | Belanja Bahan-bahan bangunan | 10450000 | 8125000 | 8125000 | 8125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2018 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151686000 | 53014173 | Belanja alat listrik dan elektronik | 11879000 | 8698000 | 8698000 | 8698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2019 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10151689000 | 53030971 | Belanja tagihan telepon | 800000 | 605000 | 605000 | 605000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2020 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10151754000 | 53260000 | Belanja BBM | 14398500 | 14270000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |