MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,021-2,040 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 10151841000 | 51916959 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 85843090 | 59978250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2022 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 10151879000 | 51916974 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 17570010 | 14509600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2023 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2024 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2025 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2026 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 10152275000 | 51916997 | Belanja Pemeliharaan AC | 3100900 | 1900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2027 | 2024 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2028 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152348000 | 53112935 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (UP - Pemeliharaan Gedung Kantor) | 44168000 | 44168000 | 44168000 | 44100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2029 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152421000 | 54304994 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2015750 | 2015750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2030 | 2024 | KECAMATAN PARANG | 10152443000 | 48429384 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2974750 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2031 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152453000 | 53652537 | Belanja ATK (P) - Dikdas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP | 1151850 | 1151850 | 1151850 | 1151850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2032 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10152455000 | 51916554 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2033 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152458000 | 53652367 | Belanja ATK (P) - Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 150150 | 150150 | 150150 | 150150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2034 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152467000 | 53652356 | Belanja ATK (P) - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2035 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152585000 | 54309481 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3355200 | 3355200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2036 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10152637000 | 47364155 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2037 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152656000 | 54309285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8445200 | 8429500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2038 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152976000 | 54311738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2639650 | 2638800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2039 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153002000 | 50110772 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34632200 | 34611500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2040 | 2024 | KECAMATAN PARANG | 10153181000 | 53258964 | Belanja Pakaian Paskibraka | 38715400 | 38620000 | 38620000 | 38620000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |