
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 2,081-2,100 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158713000 | 53168567 | Belanja Paket/Pengiriman -Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 42200000 | 22572389 | 22572389 | 22572389 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2082 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158821000 | 53206602 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pelayanan Operasional | 5386050 | 5300250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2083 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158894000 | 53168281 | Belanja Bahan - Isi Tabung Gas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1760000 | 1658450 | 1658450 | 1658450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2084 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158902000 | 53206748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- Operasional Pelayanan Puskesmas | 10198000 | 9900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2085 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158918000 | 51028242 | Belanja Natura dan Pakan-Natura-Belanja Paket Bahan Makanan PMBA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2086 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158931000 | 53184330 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan- Operasional pelayanan kesehatan | 80858073 | 80165382 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2087 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158933000 | 51028243 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-PMT Balita dan Bumil KEK | 183696000 | 187458000 | 183696000 | 183696000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2088 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158958000 | 53168273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2089 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159374000 | 48145305 | Belanja Sewa Hotel Pemasaran | 1328000 | 1320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2090 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159425000 | 48145304 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pemasaran | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2091 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159478000 | 48581339 | Oli Mesin | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2092 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159583000 | 48145303 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pemasaran | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2093 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160189000 | 53169020 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer SiLPA (BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 4999000 | 4999000 | 4999000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2094 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160215000 | 53168878 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16500000 | 11760000 | 15870000 | 15870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2095 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160235000 | 53168911 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 1650000 | 3840941 | 3840941 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2096 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160334000 | 53169157 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 7000000 | 2759706 | 3784706 | 3784706 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2097 | PUSKESMAS TAJI | 10160379000 | 53024679 | Belanja alat-alat rumah tangga KE I | 34840000 | 33420000 | 33420000 | 33420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2098 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160411000 | 53184209 | Belanja Jasa Tenaga Supir-operasional pelayanan kesehatan | 53905382 | 53443588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2099 | PUSKESMAS TAJI | 10160458000 | 53728541 | Belanja alat-alat rumah tangga ke 2 | 9115000 | 8103750 | 8103750 | 8103750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
2100 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160463000 | 53183848 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan-Operasional Pelayanan Kesehatan | 47152691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |