MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,201-2,220 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160489000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 37250000 | 37250000 | 37250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2202 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160492000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 33650000 | 33650000 | 33650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10160494000 | 53399248 | Belanja Obat - JKN | 55006150 | 53650500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2204 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10160495000 | 48339985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5126250 | 4381900 | 4381900 | 4381900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2205 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10160496000 | 53399135 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- JKN | 792500 | 775000 | 775000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2206 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10160499000 | 53256321 | BELANJA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS KESEHATAN BLUD PKM BENDO | 57000000 | 47220000 | 47220000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2207 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160501000 | 53058867 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 14357500 | 14350000 | 14350000 | 14350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2208 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160502000 | 53297273 | Belanja Modal Mebel | 28000000 | 27900000 | 27900000 | 27900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2209 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160504000 | 53296482 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 10500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2210 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160505000 | 53296544 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 16847550 | 15830000 | 15830000 | 15830000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2211 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160510000 | 53296516 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 7471100 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2212 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160512000 | 53058868 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11414789 | 11282600 | 11282600 | 11100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2213 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10160514000 | 53728736 | Belanja bahan cetak 1 | 182312500 | 56815000 | 56815000 | 56815000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2214 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10160551000 | 53245660 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2215 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10160554000 | 48989221 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Jasa Pengangkutan Sampah Medis) | 12275000 | 9882408 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2216 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160696000 | 53168237 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3400000 | 525000 | 525000 | 525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2217 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160732000 | 53150862 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 20790107 | 16661988 | 16661988 | 16661988 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2218 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160797000 | 53150861 | Belanja Bahan-Bahan Kimia - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 17495280 | 6258034 | 6258034 | 6258034 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2219 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160821000 | 53150860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 6572200 | 6434500 | 6434500 | 6434500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2220 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160844000 | 53150858 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 32353500 | 12838000 | 12838000 | 12838000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |