MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,341-2,360 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522081000 | 46840074 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 50000000 | 49866750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2342 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522146000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2343 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522190000 | 47674010 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 750000 | 250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2344 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10522208000 | 47455926 | Belanja Tagihan Air | 1575000 | 382000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2345 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522221000 | 47674013 | Belanja Modal Alat Dapur | 343500 | 340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2346 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522260000 | 53542031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10959500 | 9890250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2347 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522289000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2348 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522310000 | 53570353 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5888000 | 5830000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2349 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522378000 | 53570381 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 13554000 | 13520000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2350 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522399000 | 53570383 | Belanja Sewa Mebel | 21510000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2351 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522426000 | 53570389 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 4400000 | 3300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2352 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10524533000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 13686348 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2353 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10526178000 | 48428049 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2354 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10526669000 | 47605822 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600026 | 526000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2355 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10526911000 | 47605710 | Pertamax | 27100500 | 27098264 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2356 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527186000 | 46835613 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 5002000 | 5001500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2357 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527285000 | 46837228 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2358 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10527632000 | 47605709 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 1113000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2359 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10527692000 | 53252339 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 525000 | 525000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2360 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527877000 | 46840153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2807700 | 2465450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |