
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 221-240 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5106255 | 48599749 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
222 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5107255 | 50899730 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 21575839 | 21575839 | 21575839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
223 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5108255 | 48472581 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak SEKRE | 580600 | 580600 | 580600 | 580600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
224 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5109255 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
225 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5110255 | 48659955 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 3145000 | 3145000 | 3145000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
226 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5111255 | 48659568 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
227 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5112255 | 47650788 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
228 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5113255 | 47651478 | Pembantu Juru 2 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
229 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5114255 | 48470173 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya SEKRE | 684600 | 684600 | 684600 | 684600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
230 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5115255 | 47652167 | Pembantu Juru 3 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
231 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5116255 | 48659299 | Belanja Pemeliharaan Alat Elektronika (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
232 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5117255 | 47652756 | Pembantu Juru 4 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
233 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5118255 | 47653425 | Pembantu Juru 5 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
234 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5119255 | 47653828 | Pembantu Juru 6 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
235 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5120255 | 47654510 | Pembantu Juru 7 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
236 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5121255 | 47655031 | Pembantu Juru 8 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
237 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5122255 | 47655379 | Pembantu Juru 9 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
238 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5123255 | 47655901 | Pembantu Juru 10 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
239 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5124255 | 47656298 | Pembantu Juru 11 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
240 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5125255 | 48471499 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar SEKRE | 468200 | 468200 | 468200 | 468200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |