MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,381-2,400 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537733000 | 53350630 | Belanja Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 93000000 | 90634000 | 90634000 | 90634000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2382 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537748000 | 51858580 | Pembangunan Talud Jalan RW 03, RW 07, Dan Pavingisasi RW 01, RW 02 Kelurahan Plaosan | 195000000 | 192556000 | 192556000 | 192556000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2383 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537751000 | 51858570 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 85000000 | 83581000 | 83581000 | 83581000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2384 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10538337000 | 48428056 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2385 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10539732000 | 53244777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9125850 | 9111250 | 9111250 | 9111250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2386 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10539812000 | 48200230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1582000 | 1582000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2387 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540267000 | 48201313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6136850 | 6136850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2388 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540286000 | 47730297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2389 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540331000 | 48198198 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 16025000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2390 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540358000 | 47731856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 19907500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2391 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540435000 | 47730315 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8277500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2392 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717;60845342 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 561318 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2393 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2394 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2396 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2397 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2398 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2399 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2400 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |