MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,601-2,620 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259045000 | 57137173 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 42000000 | 10250000 | 7125000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2602 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259060000 | 57137179 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 49862400 | 2597400 | 1216620 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2603 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259113000 | 54404631 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ) | 6499400 | 6499400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2604 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259178000 | 54401228 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 5000000 | 4005000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2605 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259238000 | 53951608 | Belanja Tagihan Listrik (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 72000540 | 42426080 | 42426080 | 42426080 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2606 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259255000 | 54635684 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 128070000 | 128070000 | 32017500 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2607 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259368000 | 54411110 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 54996800 | 29586913 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2608 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259428000 | 53951604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 4476000 | 4475300 | 4475300 | 4475300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2609 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259449000 | 53951617 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 3017900 | 3017800 | 3017800 | 3017800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2610 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259452000 | 53951621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 20000000 | 19990000 | 19990000 | 19990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2611 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259458000 | 53951610 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2612 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10259462000 | 53951613 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2613 | 2025 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 10259757000 | 53973690 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ) | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2614 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260161000 | 53951733 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 6294650 | 3049200 | 3049200 | 3049200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2615 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260167000 | 53951734 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 1117150 | 157800 | 157800 | 157800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2616 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260170000 | 53951735 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 1643100 | 1641000 | 1641000 | 1641000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2617 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260174000 | 53951737 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 2150000 | 2148000 | 2148000 | 2148000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2618 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260335000 | 54407314 | Belanja Tagihan Telepon ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 800500 | 464175 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2619 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260556000 | 54407313 | Belanja Tagihan Listrik ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 154789272 | 105889277 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2620 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260564000 | 54407312 | Belanja Tagihan Air ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 48037500 | 14576250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |