MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,821-2,840 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 25763080 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2822 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286686000 | 55024016 | Belanja Tagihan Air BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 56000000 | 4814000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2823 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286688000 | 55023975 | Belanja Tagihan Telepon BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 495105 | 110124 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2824 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286689000 | 55023693 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2825 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286697000 | 54470586 | Belanja Internet ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 2712000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2826 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286700000 | 54470572 | Belanja Tagihan Listrik ( SILPA BLUD 2024 - PL- Puskesmas Panekan ) | 6044000 | 4663021 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2827 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286703000 | 54470558 | Belanja Tagihan Air ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 4572500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2828 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286704000 | 54470536 | Belanja Tagihan Telepon ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 56000 | 54062 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2829 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2830 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287484000 | 55793926 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Kolam Renang - O2SN) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2831 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287489000 | 55062091 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Lapangan Olahraga - O2SN) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2832 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287502000 | 55791206 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-O2SN) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2833 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287509000 | 55062096 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-FLS2N) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2834 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287668000 | 55060706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - O2SN) | 20088250 | 20088250 | 20088250 | 20088250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2835 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287672000 | 55060727 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Lomba Olahraga / O2SN) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2836 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287673000 | 55060730 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - FLS2N O2SN ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2837 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10290974000 | 57311247 | Belanja Tagihan Listrik - Tambah Daya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7500000 | 7426500 | 7426500 | 7426500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2838 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10291108000 | 53951615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 12898400 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2839 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291276000 | 59204616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Sekretariat) | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 6015000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2840 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291281000 | 59204341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) | 5175000 | 5175000 | 5175000 | 5175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |