MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,961-2,980 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322548000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2962 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10322597000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 1822566 | 1822566 | 1822566 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2963 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10322612000 | 55734514 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 1246000 | 472000 | 472000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2964 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322632000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2965 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322705000 | 54017737 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 29000000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2966 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322707000 | 54041013 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2967 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322713000 | 55616595 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16200000 | 15751147 | 11527708 | 11527708 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2968 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322715000 | 55437852;61588166 | Belanja Tagihan Listrik ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 72000000 | 49138547 | 42448945 | 42448945 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2969 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322716000 | 55437804 | Belanja Tagihan Telepon ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 2000000 | 222300 | 197600 | 197600 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2970 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322717000 | 55437936 | Belanja Tagihan PDAM ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 5000000 | 3904000 | 2134250 | 2134250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2971 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322718000 | 55437591 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 4600000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2972 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322720000 | 55166675 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 6000000 | 2315000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2973 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10322790000 | 56413442 | Pemeliharaan Aplikasi dan Server Layanan Sistem RME Halomedis (Barang dan Jasa BLUD) | 18000000 | 7600000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2974 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10322792000 | 55028626 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 3050000 | 2895000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2975 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322888000 | 60918458;55034369 | Belanja Tagihan Air BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 5000000 | 2252250 | 2252250 | 2252250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2976 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322889000 | 55034404 | Belanja Tagihan Listrik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 14954957 | 14954957 | 14954957 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2977 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322890000 | 55163942 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 3000000 | 2570000 | 2570000 | 2570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2978 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322891000 | 60918415;55034307 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 5000000 | 4290000 | 4290000 | 4290000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2979 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322892000 | 55034460 | Belanja Kursus/Pelatihan/Bimtek BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 40000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2980 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322893000 | 55034519 | Belanja Pemeliharaan Personal Komputer BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 9940000 | 9940000 | 9940000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |