MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,041-3,060 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323303000 | 54487003 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 59800000 | 46000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3042 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323356000 | 54487002 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 89700000 | 62100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3043 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323382000 | 54486999 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 9825000 | 5816200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3044 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10323519000 | 54058254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota) PPPA | 3294250 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3045 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10323556000 | 54058253 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota) / PPPA | 4307200 | 4307200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3046 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10323632000 | 57397949 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembantu Juru UPTD Pengairan Bringin) | 56430000 | 56430000 | 56430000 | 56430000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3047 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10323633000 | 54613100 | Belanja Linen (PL) | 100000000 | 32301000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3048 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323641000 | 56568849 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Gandong | 6702200 | 5026650 | 5026650 | 5026650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3049 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323646000 | 56569210 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Gandong | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3050 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323651000 | 56569740 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua UPTD Pengairan Gandong | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3051 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323692000 | 56570100 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 152100000 | 131490000 | 131490000 | 131490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3052 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323773000 | 54740844 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 8565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3053 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10323793000 | 54313301 | Pekerja UPTD Pengairan Bringin | 115560000 | 112140000 | 112140000 | 112140000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3054 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10323803000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 155196 | 155196 | 154000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3055 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323854000 | 54937997 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7700000 | 5600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3056 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323875000 | 59662990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - PL TW 2 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3057 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323881000 | 59663242 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) PL TW 2 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3058 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323895000 | 59663318 | Belanja Bahan Komputer/Tinta Printer dan Toner (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3059 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323897000 | 59663368 | Belanja Kertas dan Cover (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3060 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10323932000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |