MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,321-3,340 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370889000 | 54039634 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 5460000 | 188481 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3322 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370905000 | 54039635 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 6300000 | 89500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3323 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370910000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 43239060 | 2326858 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3324 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373505000 | 55458296 | Belanja Pelatihan / Kursus singkat (BLUD KAWEDANAN) | 37000000 | 26500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3325 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373506000 | 55454236 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) SILPA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3326 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373507000 | 55453958 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) INDUK | 35000000 | 31452548 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3327 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373510000 | 55453128 | Belanja air (BLUD Kawedanan) | 20000000 | 11170564 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3328 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373511000 | 55452692 | Belanja telepon (BLUD Kawedanan) | 2000000 | 317157 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3329 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373512000 | 55443158 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan / Giro (BLUD KAWEDANAN) | 600000 | 350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3330 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373513000 | 55179293 | Belanja Benda Pos Lainnya /Materai (BLUD Kawedanan) | 2000000 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3331 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373515000 | 55176396 | Belanja Pengisian Tabung Gas oksigen (BLUD Kawedanan SILPA) | 5000000 | 4230000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3332 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373516000 | 55171201 | Belanja bahan bakar minyak dan pelumas ( BLUD Kawedanan) | 18000000 | 11963000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3333 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10374228000 | 54560857 | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi SDN Bendo 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3334 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10374376000 | 55215803 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - PL (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3335 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10375951000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 14733300 | 2712100 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3336 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376072000 | 59993761 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 365500 | 365500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3337 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376185000 | 54774065 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 154050 | 154050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3338 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376198000 | 54773079 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 771750 | 771750 | 770000 | 771750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3339 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10376361000 | 55049884 | Biaya Umum (Renovasi Gedung OK) | 14170500 | 407750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3340 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376438000 | 54773082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 5993050 | 5993050 | 5993050 | 5993050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |