MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,441-3,460 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412807000 | 60337137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 1540750 | 1540750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3442 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412810000 | 60337152 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 007 Evaluasi | 16717000 | 16717000 | 16717000 | 16717000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3443 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412899000 | 60342081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (01.2.02.0007) | 10276550 | 10276350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3444 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413030000 | 60341844 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.02.0007) | 5607450 | 5607450 | 5607450 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3445 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413106000 | 60345940 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 45995750 | 45995750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3446 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413276000 | 55171494 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (1.02.01.2.08.03) | 27750000 | 15422000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3447 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413350000 | 60028431 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 3556324800 | 3282019800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3448 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413389000 | 55145673 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (1.02.01.2.06.0006) | 8000000 | 5145000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3449 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413838000 | 55163965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (1.02.01.2.06.01) | 14500000 | 1918200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3450 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416120000 | 60345965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3819500 | 3819500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3451 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416164000 | 60346004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6877500 | 6877500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3452 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416295000 | 60346040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3855750 | 3855750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3453 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416401000 | 54570114 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 651750 | 651750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3454 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416926000 | 55734633 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 9918500 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3455 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416943000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 17550000 | 17550000 | 17550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3456 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418451000 | 59863084 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 988650 | 988600 | 988600 | 988600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3457 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418472000 | 54772397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 1490750 | 1490750 | 1490750 | 1490750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3458 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10420147000 | 57567193 | Honorarium Tenaga Pendukung ( Tenaga Kerja Terampil ) UPTD Wilayah III | 185400000 | 220008000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3459 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10420160000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | 3352300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3460 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10424517000 | 54369287 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |