MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,481-3,500 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438678000 | 54355816 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 109050 | 109050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3482 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438791000 | 54355818 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1355400 | 1355400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3483 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10438910000 | 60552117;61032492 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3484 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438988000 | 60028094 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2028200 | 2028200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3485 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439161000 | 54921847 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 11264010 | 4110726 | 4110726 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3486 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439280000 | 58991190 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Laptop) Puskesmas Lembeyan | 11800000 | 10450000 | 4180000 | 10450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3487 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10439462000 | 60393553 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.02.02.2.02.0034) | 33566500 | 33566500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3488 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439624000 | 58990655 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor lainnya) BLUD Puskesmas Lembeyan | 54351400 | (not set) | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3489 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440411000 | 59850899 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 47600000 | 43173600 | 43173600 | 43173600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3490 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440455000 | 59850883 | Belanja Cetak (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 27192250 | 18343750 | 18343750 | 18343750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3491 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10442041000 | 54355821 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3492 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10443110000 | 60028249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 331750 | 331750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3493 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10443617000 | 54404390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 36263400 | 9250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3494 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445385000 | 55873769 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan BLUD Puskesmas Takeran | 62000000 | 29500000 | 29500000 | 29500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3495 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445664000 | 55855350 | Belanja Tagihan Listrik BLUD - Puskesmas Takeran | 54162000 | 30547484 | 30547484 | 30547484 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3496 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445697000 | 55855295 | Belanja Tagihan Telepon BLUD - Puskesmas Takeran | 2000000 | 827594 | 827594 | 827594 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3497 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445775000 | 55854620 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD - Puskesmas Takeran | 51140000 | 35217250 | 33437250 | 33437250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3498 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445798000 | 55872153 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 32820000 | 4710000 | 4710000 | 4710000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3499 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445835000 | 56517326 | Bahan Bakar dan Pelumas BLUD - Puskesmas Takeran | 17900000 | 11503200 | 11503200 | 11503200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3500 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445934000 | 60816741;60205314 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD PL | 55220750 | 34352349 | 33702349 | 33702349 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |