MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,721-3,740 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10480849000 | 60075448 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Maospati | 23790000 | 14243100 | 14243100 | 14243100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3722 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10483215000 | 55858184 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Takeran | 5000000 | 3415000 | 3415000 | 3415000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3723 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10487792000 | 55951589 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 536200000 | 536200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3724 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10492565000 | 59779535 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3725 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10492892000 | 56986182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 519250 | 519250 | 519250 | 519250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3726 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10493035000 | 60238515 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 32000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3727 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10493263000 | 60371204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 05.2.02.0001 | 26301650 | 5019000 | 5019000 | 5019000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3728 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10493314000 | 56974974 | Belanja Bahan Cetak (UP - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 1126750 | 1126750 | 1126750 | 1126750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3729 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10493360000 | 56974973 | Belanja Bahan Komputer (UP - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 4189400 | 4189400 | 4189400 | 4189400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3730 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10493384000 | 55582018 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3731 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10493426000 | 59775190 | Belanja natura dan pakan natura-Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kegiatan | 14999250 | 5062500 | 4425000 | 4425000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3732 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10493472000 | 60371261 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.02.0001 | 7001250 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3733 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10493564000 | 54883018 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 05.2.02.0001 | 78000000 | 40000000 | 16000000 | 16000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3734 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495913000 | 55098378 | Pupuk NPK (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 18562500 | 18562500 | 18562500 | 18562500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3735 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495936000 | 55098384 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3736 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495952000 | 56900561 | Belanja Bahan Cetak Banner dan Piagam Penghargaan-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1564750 | 1564750 | 1564750 | 1564750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3737 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495995000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3738 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10496005000 | 56902387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 816550 | 816550 | 816550 | 816550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3739 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10496030000 | 56986020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 1864000 | 1864000 | 1864000 | 1864000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3740 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10496128000 | 55098397 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 12423000 | 12423000 | 12423000 | 12423000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |