MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,741-3,760 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10505367000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3742 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506235000 | 54615658 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut (PL) | 471500000 | 122590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3743 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506291000 | 58249366 | Belanja Konsultansi Penyusunan Regulasi/Perbup/RBA (PL) | 410000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3744 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10508275000 | 54500584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 9240700 | 8626800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3745 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10508299000 | 58986935 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 6209300 | 4975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3746 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10508927000 | 55607604;60920056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD - Puskesmas Takeran | 10209150 | 5087950 | 3117950 | 3117950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3747 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512108000 | 60795860 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (silpa) | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3748 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512109000 | 60795569 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 72620000 | 53913000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3749 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512112000 | 60795546 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Parang | 34077500 | 25291200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3750 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512114000 | 60795500 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD Puskesmas Parang | 92328000 | 74523000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3751 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512117000 | 60795450 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD Puskesmas Parang | 32400000 | 19078128 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3752 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 18928600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3753 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 13789600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3754 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 16449500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3755 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512122000 | 60795090 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Parang | 3899500 | 3657800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3756 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512126000 | 60274930 | Belanja Perlengkapan Dinas (Silpa) | 8915400 | 8440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3757 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512127000 | 60274868 | Belanja ATK (Silpa) | 4770000 | 4200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3758 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512128000 | 59430698 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Parang | 1366750 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3759 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512129000 | 59430327 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer BLUD Puskesmas Parang | 9231250 | 7980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3760 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512131000 | 59428242 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 11198450 | 11100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |