MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,841-3,860 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10550358000 | 59826332 | (BANGMAT- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkretaapian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1569700 | 1569300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3842 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10550373000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3843 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10550413000 | 54946714 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD) | 11192500 | 7686000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3844 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10550943000 | 59826284 | (BANGMAT - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistim Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 89525 | 88900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3845 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551787000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3846 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551922000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 10700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3847 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551967000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 14769414 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3848 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552047000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 1827000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3849 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552171000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 472050 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3850 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552694000 | 55987345 | Belanja Pemeliharaan Komputer,Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (BLUD) | 10100000 | 4680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3851 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10552719000 | 61638114 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 1771400 | 1760000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3852 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552723000 | 54946070 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 5339400 | 4279400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3853 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552779000 | 54945100 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3854 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552816000 | 54944108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (BLUD) | 33062500 | 14292600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3855 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552848000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 3770950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3856 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10553175000 | 55818737 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD) | 6500000 | 5850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3857 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10553761000 | 61647458 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 6037500 | 6000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3858 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10554400000 | 60802190 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rutin Jalan Wilayah IV | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3859 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10554406000 | 60802173 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rutin Jalan Wilayah IV | 21000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3860 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554554000 | 54423937 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2461000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |