MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,881-3,900 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560270000 | 61697547;55827558 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.01) | 90982000 | 90811250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3882 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560275000 | 54743829 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.15) | 3061500 | 2932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3883 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560282000 | 61697755 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.25) | 12566000 | 12535900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3884 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560291000 | 61697653;55830150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.33) | 33278200 | 32838400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3885 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560389000 | 61697703;55831053 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.44) | 21778000 | 21496000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3886 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560396000 | 61697645;55825916 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 03.01) | 11924750 | 11880100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3887 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10561113000 | 54946396 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (BLUD) | 123688014 | 94657260 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3888 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10561906000 | 60906231 | Belanja Modal Mebel 2 BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 22775900 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3889 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561965000 | 59983268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 18325000 | 16126000 | 16126000 | 16126000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3890 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561969000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 10000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3891 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561971000 | 59979150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12484400 | 9308350 | 9308350 | 9308350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3892 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561978000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3893 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561980000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3894 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561981000 | 59101352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1448000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3895 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561982000 | 60945548 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Puskesmas) | 2479500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3896 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561983000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3897 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561985000 | 59101410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9786000 | 9257000 | 9257000 | 9257000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3898 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561994000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 32200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3899 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561998000 | 61713614 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 128656000 | 114229500 | 114229500 | 114229500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3900 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561999000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |