MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,901-3,920 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562377000 | 54922289 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Operasional Puskesmas | 89700000 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3902 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562379000 | 54922286 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Operasional Puskesmas | 29900000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3903 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562381000 | 60921008 | Belanja Jasa Tenaga Supir - Operasional Puskesmas | 41400000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3904 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562385000 | 54922285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Operasional Puskesmas | 26323950 | 24192000 | 24192000 | 24192000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3905 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562387000 | 60921239 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Operasional Puskesmas | 18246800 | 15172500 | 15172500 | 15172500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3906 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562392000 | 54922290 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - Operasional Puskesmas | 1994100 | 1053100 | 1053100 | 1053100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3907 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562396000 | 60921126 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Operasional Puskesmas | 18383700 | 5475500 | 5475500 | 5475500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3908 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562399000 | 54922284 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Operasional Puskesmas | 1806000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3909 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562400000 | 54922288 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Operasional Puskesmas | 8445150 | 3202500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3910 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10562515000 | 59995755 | Belanja Alat Kebersihan Kantor OPERASIONAL ( Puskesmas Panekan ) - PL | 6000000 | 5396800 | 5396800 | 5396800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3911 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562516000 | 60918610 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 15337500 | 15337500 | 15337500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3912 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10562580000 | 60952956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 19856000 | 16175000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562594000 | 60818393 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD | 815400 | 75400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3914 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562764000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3915 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10563048000 | 60952948 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8562750 | 7747250 | 8562750 | 8562750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3916 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563218000 | 60902762 | Belanja BMHP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 49587690 | 26842980 | 26842980 | 26842980 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3917 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563268000 | 59936060 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Drainase) | 516000 | 512500 | 512500 | 512500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3918 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10563523000 | 56422244 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 13980000 | 13980000 | 13980000 | 13980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3919 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563531000 | 55907532 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Drainase) | 2693600 | 2549800 | 2549800 | 2549800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3920 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10563575000 | 54629527 | Belanja Buku | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |