MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,921-3,940 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10562515000 | 59995755 | Belanja Alat Kebersihan Kantor OPERASIONAL ( Puskesmas Panekan ) - PL | 6000000 | 5396800 | 5396800 | 5396800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3922 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562516000 | 60918610 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 17294500 | 17294500 | 17294500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3923 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10562580000 | 60952956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 19856000 | 16175000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3924 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562594000 | 60818393 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD | 815400 | 75400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3925 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562764000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3926 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10563048000 | 60952948 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8562750 | 7747250 | 8562750 | 8562750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3927 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563218000 | 60902762 | Belanja BMHP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 49587690 | 26842980 | 26842980 | 26842980 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3928 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563268000 | 59936060 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Drainase) | 516000 | 512500 | 512500 | 512500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3929 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10563523000 | 56422244 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 13980000 | 13980000 | 13980000 | 13980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3930 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563531000 | 55907532 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Drainase) | 2693600 | 2549800 | 2549800 | 2549800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3931 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10563575000 | 54629527 | Belanja Buku | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3932 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563598000 | 59936050 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Wil. 1 Sub Drainase) | 63400 | 50000 | 50000 | 50000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3933 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10563599000 | 60906173;61749266 | Belanja Buku Cek / Giro (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3934 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563647000 | 55907764 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Jembatan) | 1154400 | 1134600 | 1134600 | 1134600 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3935 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563684000 | 59935984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Wil. 1 Sub Jembatan) | 63400 | 50000 | 50000 | 50000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3936 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563714000 | 59935993 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Jembatan) | 344000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3937 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563765000 | 54705455 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Wil. 1 Sub Jalan) | 828000 | 828000 | 828000 | 827000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3938 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563798000 | 54707348 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Wil. 1 Sub Jalan) | 792000 | 787500 | 787500 | 787500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3939 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563856000 | 54706042 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Wil. 1 Sub Jalan) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3940 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563881000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 9225750 | 9225750 | 9225750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |