MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,961-3,980 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564298000 | 60962614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Wil. 1 Sub Jalan) | 2668495 | 2667800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3962 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564332000 | 60962501 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Jalan) | 7095400 | 6950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3963 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564374000 | 54442942 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan ( Kelurahan Maospati) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3964 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564417000 | 54442940 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya ( kelurahan Maospati) | 7353200 | 7353200 | 7353200 | 7353200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3965 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564427000 | 54442938 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( Kelurahan Maospati) | 7500000 | 7500000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3966 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564433000 | 54442936 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Kelurahan Maospati) | 9250000 | 9250000 | 9250000 | 9250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3967 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564444000 | 54442926 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran ( Kelurahan Maospati) | 20837100 | 18112000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3968 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564449000 | 54313298 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Bringin | 1890550 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3969 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564452000 | 54442925 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi( Kelurahan Maospati) | 1814250 | 1814250 | 1814250 | 1814250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3970 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564474000 | 59400402 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Bringin | 69965798 | 58182000 | 58182000 | 58182000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3971 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564533000 | 54442929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kelurahan Maospati) | 2894000 | 2768700 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3972 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564572000 | 54442808 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kelurahan Maospati) | 728000 | 160000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3973 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564584000 | 54442630 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi( Kelurahan Maospati) | 4477650 | 4477650 | 4477650 | 4477650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3974 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564590000 | 54442642 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kelurahan Maospati) | 959850 | 810000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3975 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564593000 | 54442662 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah ( Kelurahan Maospati) | 1800000 | 1800000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3976 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564740000 | 57054763 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Jalan) | 70441250 | 70413100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3977 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564814000 | 55813606 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 107557260 | 74636000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3978 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564841000 | 60950516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3979 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564844000 | 59700978 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4352000 | 4324700 | 4324700 | 4324700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3980 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564850000 | 60953406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 85165250 | 83973200 | 67337000 | 67337000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |