MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 401-420 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5291255 | 48731326 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kec. Maospati) | 15078450 | 15078450 | 15078450 | 15078450 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5292255 | 47038151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 528500 | 528500 | 528500 | 528500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5293255 | 48726294 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5294255 | 47038148 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 10335000 | 10325000 | 10325000 | 10325000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5295255 | 48726007 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Kec. Maospati) | 1694250 | 1694250 | 1694250 | 1694250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5296255 | 48726414 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Kec.Maospati) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5297255 | 47038152 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5602500 | 5602500 | 5602500 | 5602500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5298255 | 48650820 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Kec. Maospati) | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5299255 | 48085202 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 10 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5300255 | 48084795 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 09 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5301255 | 48084028 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 08 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5302255 | 48083380 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 07 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5303255 | 49081818 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kec. Maospati) | 2200000 | 1214000 | 1214000 | 1214000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5304255 | 49076590 | Belanja Tagihan Telepon ( Kec. Maospati) | 1791200 | 1481503 | 1481503 | 1481503 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5305255 | 49077465 | Belanja Tagihan Air (Kec. Maospati) | 6149250 | 2799500 | 2799500 | 2799500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5306255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | 11502500 | 11502500 | 11502500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5307255 | 49080445 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 30802550 | 29014360 | 29014360 | 29014360 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5308255 | 51890363 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17242600 | 3258200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5309255 | 51901200 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Puskesmas Parang | 74023844 | 65187400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5310255 | 51900742 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Puskesmas Parang | 9142450 | 4816000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |