MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 421-440 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | KECAMATAN KARANGREJO | 5444255 | 47552332 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41400000 | 13500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
422 | KECAMATAN KARANGREJO | 5447255 | 47552308 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2000000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
423 | KECAMATAN KARANGREJO | 5449255 | 47552305 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5919900 | 1127600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
424 | KECAMATAN KARANGREJO | 5453255 | 47552201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4500000 | 1599900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
425 | KECAMATAN KARANGREJO | 5455255 | 47552115 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 214900 | 214900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
426 | KECAMATAN KARANGREJO | 5456255 | 47552083 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 6611600 | 2051300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
427 | KECAMATAN KARANGREJO | 5459255 | 47551956 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1300000 | 715000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
428 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5460255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
429 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5461255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 25479000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
430 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5462255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 4342650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
431 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5463255 | 46948077 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (SDP) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
432 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5464255 | 46948137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (SDP) | 3972050 | 3972050 | 3972050 | 3972050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
433 | PUSKESMAS PANEKAN | 5465255 | 47193115 | Belanja Penggandaan / Fotocopy (Pkm Panekan-op) | 17500000 | 1542900 | 1542900 | 1542900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
434 | PUSKESMAS PANEKAN | 5466255 | 47193114 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik (Pkm Panekan - Op) | 1600000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
435 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5467255 | 48455414 | Belanja Tagihan Telepon SEKRE | 2730000 | 480901 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
436 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5468255 | 47760903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Goodie Bag (SDP) | 6337500 | 6337500 | 6337500 | 6337500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
437 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5469255 | 46948188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
438 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5470255 | 48330448 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (IKP-HUMAS) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
439 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5471255 | 48331372 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (IKP-HUMAS) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
440 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5472255 | 48331197 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-HUMAS) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 39475000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 29500000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 2200000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 13061000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 83271000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718;35962162 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 48352000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 165000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 47930761 | Paket Sedang Berjalan |