MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,381-4,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640345000 | 61566004 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kemitraan Komunikasi dengan KIM-PL) | 1722550 | 1715500 | 1715500 | 1715500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4382 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640347000 | 60926597 | Belanja Tagihan Telepon UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2400000 | 1183152 | 1183152 | 1183152 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4383 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640366000 | 60925102 | Belanja BBM Pusling dan Rujukan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 10000000 | 7050000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4384 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640375000 | 61569260 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1210350 | 1209000 | 1209000 | 1209000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4385 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640385000 | 54847195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1846050 | 1819500 | 1819500 | 1819500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4386 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640392000 | 56463749 | Belanja Pengisian Tabung Gas / Oksigen UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2047500 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4387 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640414000 | 60926229 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 38500000 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4388 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640440000 | 54847201 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4389 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640449000 | 61569342 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1380000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4390 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640452000 | 54847207 | Jasa Servis Pemancar Radio (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4391 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640457000 | 61569300 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 10000000 | 9850000 | 9850000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4392 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640683000 | 54847202 | Belanja Tagihan Telepon (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 756000 | 740016 | 740016 | 740016 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4393 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640685000 | 54847200 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4394 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10641552000 | 56423403 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 34000000 | 31083250 | 31083250 | 31083250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10642004000 | 60337329 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.02.02.2.02.0045 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4396 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10642067000 | 60054618 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 62500000 | 62500000 | 62500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4397 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642141000 | 54006476 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 30800000 | 7484930 | 7484930 | 7484930 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4398 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642209000 | 60951352 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 50000000 | 16199900 | 16199900 | 16199900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4399 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642292000 | 54006481 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 15000000 | 5349849 | 5349849 | 5349849 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4400 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642400000 | 54420621 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 568800 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |