MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,501-4,520 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652699000 | 56462231 | Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Server (RME) BLUD Puskesmas Sukomoro | 21000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4502 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652706000 | 54790395 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin BLUD Puskesmas Sukomoro | 7988000 | 1440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4503 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652710000 | 54942806 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 3000000 | 1240000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4504 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652712000 | 58990688 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik BLUD Puskesmas Sukomoro | 5000000 | 4990560 | 4990560 | 4990560 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4505 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652717000 | 58990913 | 'Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Sukomoro | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4506 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652719000 | 54554506 | Belanja Modal Mebel BLUD Puskesmas Sukomoro | 8789000 | 8780000 | 8780000 | 8780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4507 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652788000 | 55607246 | Belanja Obat- obatan, BMHP dan Reagen Laboratorium SiLPA (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 35000000 | 10781531 | 10781531 | 10781531 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4508 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652792000 | 61582103 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4509 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10652800000 | 60353962 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) | 34297600 | 34297600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4510 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652811000 | 60946090 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10344450 | 7121150 | 7121150 | 7121150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4511 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652815000 | 61581705 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 3250000 | 3200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4512 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652829000 | 61580752 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 1355400 | 1355400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4513 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652831000 | 60946201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5522900 | 3516700 | 3516700 | 3516700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4514 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652834000 | 60845282 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Cek Giro dan Admin Bank ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 950000 | 611600 | 611600 | 611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4515 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652836000 | 54709695 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 1146200 | 1146200 | 1146200 | 1146200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4516 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652846000 | 55038907 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Peningkatan Kemampuan POtensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kleembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6563750 | 3614650 | 3614650 | 3614650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4517 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10652849000 | 61690347 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Diseminasi Informasi) | 74480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4518 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652850000 | 55864375 | Belanja Suku Cadang Alat Angkutan ( SILPA BLUD 2024 - PL- Puskesmas Panekan ) | 3796000 | 3370000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4519 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652854000 | 54470655 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan bermotor Khusus ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 3000000 | 2365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4520 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652859000 | 55038909 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota) | 2370000 | 2287000 | 2287000 | 2287000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |