MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,521-4,540 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652878000 | 55009094 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 8000000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4522 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10652894000 | 61690347 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Diseminasi Informasi) | 74480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4523 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652898000 | 60946339 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15576250 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4524 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652906000 | 61246363 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 47000000 | 40391001 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4525 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652933000 | 60011796 | Belanja BBM dan Pelumas ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 5370000 | 4270000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4526 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652954000 | 55164463 | Belanja Dokumentasi / Publikasi ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4527 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652962000 | 62295587;59062371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 2003800 | 757250 | 757250 | 757250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4528 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652968000 | 61501187 | Belanja Pengisian Tabung Gas / Oksigen BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 22600000 | 16480000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4529 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10653000000 | 54523579 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6019200 | 5351620 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4530 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10653609000 | 59851005 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5510000 | 2678550 | 2678550 | 2678550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4531 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10653654000 | 62103297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 20800500 | 16052500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4532 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10653799000 | 62102860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 18020400 | 634000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4533 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10653891000 | 62103914 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Data dan Informasi Keluarga) - PPAPS | 11296250 | 1649250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4534 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10654732000 | 59057704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (operasional - BOK -PL - PKM Panekan | 32252000 | 32252000 | 32252000 | 32252000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4535 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10655050000 | 56113020 | Belanja Kertas dan Cover | 677250 | 225000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4536 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10655170000 | 55035907 | Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi | 4000000 | 3550000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4537 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10655251000 | 55037708 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 4000000 | 3063312 | 3063312 | 3063312 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4538 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10655632000 | 55037701 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota) | 27000000 | 17750000 | 17750000 | 17750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4539 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10655779000 | 61026299 | Belanja Tagihan Air (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota) | 879750 | 632500 | 632500 | 632500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4540 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10656021000 | 60056044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1425475 | 1425450 | 1425450 | 1425450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |