MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 441-460 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5473255 | 48023854 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 149730120 | 101098800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
442 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5474255 | 46771001 | Belanja Uji Kualitas Air dan Udara (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 107898210 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
443 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5475255 | 46752102 | Belanja Pemeliharaaan Pompa IPAL (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 20000000 | 19999890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
444 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5476255 | 46735606 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 1227500 | 1227500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
445 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5477255 | 48455031 | Belanja Tagihan Air SEKRE | 4687500 | 2672500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
446 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5478255 | 51909542 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11197750 | 11197750 | 11197750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
447 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5479255 | 51908407 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15697500 | 15697500 | 15697500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
448 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5480255 | 51908556 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8155000 | 8155000 | 8155000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
449 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5481255 | 51908779 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1649250 | 1649250 | 1649250 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
450 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5482255 | 51908951 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
451 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5484255 | 51909071 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
452 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5485255 | 51909234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6377950 | 6377950 | 6377950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
453 | PUSKESMAS PANEKAN | 5486255 | 48734964 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 56000000 | 16433500 | 16433500 | 16433500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
454 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5487255 | 51909029 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 12390000 | 12390000 | 12390000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
455 | PUSKESMAS PANEKAN | 5488255 | 48735123 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD - Puskesmas Panekan) | 68608600 | 38207862 | 28096238 | 28096238 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
456 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5489255 | 48713673 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 5345200 | 3034755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
457 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5490255 | 47768230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2409200 | 1521600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
458 | PUSKESMAS PANEKAN | 5491255 | 48734754 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD - Puskesmas Panekan) | 400000 | 216248 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
459 | PUSKESMAS PANEKAN | 5492255 | 48613413 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) | 56000000 | 10125000 | 10125000 | 10125000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
460 | PUSKESMAS PANEKAN | 5493255 | 48723548 | Belanja Benda-benda Pos (BLUD - Puskesmas Panekan) | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 39475000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 29500000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 2200000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 13061000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 83271000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718;35962162 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 48352000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 165000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 47930761 | Paket Sedang Berjalan |