MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,621-4,640 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660341000 | 56462367 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6158500 | 4845400 | 4845400 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4622 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660346000 | 54836873 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 6000000 | 3600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4623 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660397000 | 54740533 | Belanja Bahan Bahan Bangunan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15480750 | 8299800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4624 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660422000 | 60939444 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan III(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4625 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660427000 | 54790504 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan I(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4626 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660429000 | 54524317 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4627 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660435000 | 54524314 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4628 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660438000 | 54524312 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6750000 | 3736800 | 3736800 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4629 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660441000 | 60939942 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 4380000 | 4380000 | 4380000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4630 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660532000 | 60940051 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4631 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10660551000 | 55039283 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat) | 14000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4632 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660570000 | 61688681 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 11776000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4633 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660603000 | 61271244 | Belanja Cetak - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 48007500 | 16855000 | 16855000 | 16855000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4634 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660604000 | 61272781 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 6975000 | 380000 | 380000 | 380000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4635 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660612000 | 61272831 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13000000 | 2309200 | 2309200 | 2309200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4636 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660657000 | 54790507 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan II(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4637 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660778000 | 60827367 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Puskesmas Takeran | 2000000 | 1864800 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4638 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660785000 | 60817895 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum BLUD - Puskesmas Takeran | 9500000 | 5700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4639 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660794000 | 55853382 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD - Puskesmas Takeran | 1760000 | 1180000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4640 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660831000 | 60828193 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2550000 | 1417000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |