MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,661-4,680 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664783000 | 61272189 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4662 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664790000 | 60911160 | Belanja Tagihan Air | 3000000 | 972250 | 210250 | 210250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4663 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664867000 | 60911143 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 234000 | 117000 | 117000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4664 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10664946000 | 59017995 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 9786000 | 4893000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4665 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664951000 | 61273474 | Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10000000 | 650000 | 650000 | 650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4666 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665094000 | 61270591 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 43200000 | 25935000 | 25935000 | 25935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4667 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665235000 | 61272684 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80810000 | 36515650 | 36515650 | 36515650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4668 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665348000 | 61273581 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 97000000 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4669 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665452000 | 61272561 | Belanja Pengisian APAR - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3020000 | 1405000 | 1405000 | 1405000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4670 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665541000 | 61273273 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (giro) - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1400000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4671 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10665923000 | 57200956 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2160000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4672 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666301000 | 54337326 | Belanja Tagihan Telepon (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 469900 | 308035 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4673 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666430000 | 54337324 | Belanja Tagihan Air (sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 4202000 | 2037900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4674 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667036000 | 60053883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kel.Mranggen | 2141050 | 1949000 | 1949000 | 1949000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4675 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667060000 | 60053939 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.Mranggen | 1057200 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4676 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667087000 | 60954406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1832500 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4677 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667097000 | 60954418 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1766000 | 1738500 | 1738500 | 1738500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4678 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667107000 | 60954329 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Kel.Mranggen | 690000 | 380000 | 380000 | 380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4679 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667116000 | 53965090 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kel.Mranggen | 730000 | 700000 | 700000 | 700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4680 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667131000 | 60954013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PL Kel.Mranggen | 215900 | 208000 | 208000 | 208000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |