MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 461-480 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5357255 | 48091725 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - 21 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 462 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5358255 | 48090800 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengolah Data Dan Informasi - 20 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 463 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5359255 | 48090139 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 19 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 464 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5360255 | 48089594 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 18 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 465 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5361255 | 48092960 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 23 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 466 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5362255 | 51918418 | Bealnja paket PMBA bagi kader | 400000 | 315000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 467 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5365255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 468 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5366255 | 47419474 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 13387500 | 13350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 469 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5368255 | 47284265 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17375650 | 14844650 | 14844650 | 14844650 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 470 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5369255 | 48333166 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-HUMAS) | 18888500 | 18865000 | 18865000 | 18865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 471 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5371255 | 51251013 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penanganan Sampah) dikecualikan | 876844000 | 486588000 | 100 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 472 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5372255 | 48333616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (IKP-HUMAS) | 36350 | 36000 | 36000 | 36000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 473 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5373255 | 48332880 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-HUMAS) | 151000 | 112500 | 112500 | 112500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 474 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5374255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 475 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5375255 | 51388511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penanganan Sampah) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 476 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5377255 | 46948189 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (SDP) | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 477 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5378255 | 51020658 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 7572500 | 687500 | 687500 | 687500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 478 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5379255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 479 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5380255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1683600 | 1683600 | 1683600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 480 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5381255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |