MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,781-4,800 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689533000 | 55428159 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (REPRODUKSI BOK) | 10485000 | 10485000 | 10485000 | 10485000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4782 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689559000 | 55428145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ibu hamil bu balita) bok | 45155400 | 45038900 | 45038900 | 45038900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4783 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689577000 | 55428137 | Belanja Natura dan Pakan-Natura GIZI | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4784 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689629000 | 55428136 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat GIZI | 2478600 | 2467200 | 2467200 | 2467200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4785 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689649000 | 55428082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak P2PM PTM BOK | 710000 | 253750 | 253750 | 253750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4786 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689688000 | 55309580 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Operasional Pelayanan Puskesmas - DAK Non Fisik BOK ) | 16098000 | 16098000 | 16098000 | 16098000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4787 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10690140000 | 55134503 | Belanja Sewa Hotel | 1992000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4788 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690323000 | 60846533 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 15000000 | 10700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4789 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690356000 | 60005165 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4790 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690383000 | 54431797 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4791 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690436000 | 54431796 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21000000 | 15624000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4792 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690455000 | 55790443 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4793 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690490000 | 60846083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3921100 | 2968950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4794 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690497000 | 61052415 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4795 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690558000 | 61052485 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4796 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690563000 | 60846044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2998600 | 2981400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4797 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690588000 | 61052548 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4798 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690614000 | 54432218 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4799 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690715000 | 54431845 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 17224923 | 17224923 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4800 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690794000 | 54446417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 829500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |