MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,841-4,860 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699312000 | 60355513 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (SPGDT) | 945600 | 945600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4842 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699327000 | 60355537 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (SPGDT) | 355500 | 355500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4843 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699340000 | 60355485 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (SPGDT) | 1544250 | 1544250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4844 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699354000 | 54031719 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (SPGDT) | 1325000 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4845 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699406000 | 54031736 | Belanja Tagihan Listrik (SPGDT) | 10198976 | 4739000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4846 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699554000 | 54031737 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 8160000 | 5666717 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4847 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699578000 | 54087460 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik (SPGDT) | 441000 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4848 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10700298000 | 55003745 | Belanja Benda Pos BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 3000000 | 2500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4849 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10700740000 | 54031730 | Belanja Tagihan Air (SPGDT-PSC 119) | 4500000 | 594750 | 594750 | 594750 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4850 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10700822000 | 54090913 | Belanja Pemeliharaan Alat angkutan (SPGDT-Cuci Ambulans) | 1250000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4851 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10700847000 | 54031739 | Belanja Tagihan Telepon (SPGDT) | 2400000 | 1244300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4852 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10700936000 | 54847155 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 3862200 | 3842500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4853 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10701009000 | 54847152 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 3874800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4854 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10701057000 | 54847147 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 12577500 | 10900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4855 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10701097000 | 60084743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [PL] | 7879750 | 7879750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4856 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10701115000 | 61585630 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [PL] | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4857 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10701134000 | 61585759 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [PL] | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4858 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10703034000 | 60084541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan) [PL] | 1995400 | 1995400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4859 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10703074000 | 62391973 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | 13700500 | 10623000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4860 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10703985000 | 60891236 | Belanja Pemeliharaan Alat laboratorium Uji Perangkat ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1500000 | 690000 | 690000 | 690000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |