MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 481-500 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5382255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 482 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5383255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1980600 | 1980600 | 1980600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 483 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5385255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 484 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5387255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 485 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5388255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 486 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5389255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 487 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5390255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 488 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5391255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 489 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5393255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 490 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5395255 | 48606398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Parang | 3720500 | 3167200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 491 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5397255 | 51020672 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 104399162 | 13691000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 492 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5400255 | 48610208 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Puskesmas Parang | 10000000 | 3740000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 493 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5401255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 199250 | 199250 | 199250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 494 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5402255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 120698 | 120698 | 120698 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 495 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5403255 | 46819234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bersalin | 4398000 | 4392000 | 4392000 | 4340000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 496 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5404255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1573800 | 1573800 | 1573800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 497 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5405255 | 48329788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2800200 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 498 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5406255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 499 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5407255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 4611600 | 4611600 | 4611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 500 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |