MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,021-5,040 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747831000 | 60954727 | Belanja Token Listrik Aula Pertemuan Kelurahan Mranggen | 1539200 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5022 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747839000 | 60954945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kel.Mranggen | 5910500 | 5878200 | 5878200 | 5878200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5023 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747845000 | 60954898 | Belanja Jasa Tenaga Penangnan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5024 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747863000 | 60954807 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pemberdayaan Masyarakat EPL Kel.Mranggen | 7260000 | 7260000 | 7260000 | 7260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5025 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747872000 | 60053923 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5026 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747877000 | 60053904 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5027 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747934000 | 60954385 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 1000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5028 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748081000 | 61501372 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 11846000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5029 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748267000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5030 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748351000 | 59057975 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 12000000 | 11338650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5031 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748451000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 28915300 | 28915300 | 28915300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5032 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748465000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 17482050 | 17482050 | 17482050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5033 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748477000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 10659750 | 10659750 | 10659750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5034 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748491000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 7129800 | 7129800 | 7129800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5035 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748830000 | 62180635 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 351295900 | 41850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5036 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748929000 | 62192396 | Belanja Fotocopi dan Cetak BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 34500000 | 8588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5037 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749048000 | 60944454 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 14000000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5038 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749130000 | 60945666 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 31000000 | 5378580 | 5378580 | 5360000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5039 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749146000 | 60943564 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 3000000 | 92000 | 92000 | 92000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5040 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10749617000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 1267350 | 1267350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |