MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 521-540 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5444255 | 47552332 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41400000 | 13500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 522 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5445255 | 47552331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6650 | 6650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 523 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5447255 | 47552308 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2000000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 524 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5449255 | 47552305 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5919900 | 5919900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 525 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5451255 | 47552303 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 526 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5452255 | 47552302 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 527 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5453255 | 47552201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 528 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5454255 | 47552116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 303100 | 303100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 529 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5455255 | 47552115 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 214900 | 214900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 530 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5456255 | 47552083 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 6611600 | 2051300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 531 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5458255 | 47551957 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 13630200 | 3630200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 532 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5459255 | 47551956 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1300000 | 715000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 533 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5460255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 534 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5461255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 25479000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 535 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5462255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 4342650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 536 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5463255 | 46948077 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (SDP) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 537 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5464255 | 46948137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (SDP) | 3972050 | 3972050 | 3972050 | 3972050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 538 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5465255 | 47193115 | Belanja Penggandaan / Fotocopy (Pkm Panekan-op) | 17500000 | 12303300 | 1542900 | 1542900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 539 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5466255 | 47193114 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik (Pkm Panekan - Op) | 1600000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 540 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5467255 | 48455414 | Belanja Tagihan Telepon SEKRE | 2730000 | 603539 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |