MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 541-560 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5584255 | 48729305 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 25164000 | 6825000 | 2275000 | 2275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
542 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5585255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
543 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5586255 | 48729057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 46800000 | 3402000 | 3402000 | 3402000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
544 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5587255 | 48733501 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3000000 | 748000 | 748000 | 748000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
545 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5589255 | 48734142 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik BLUD | 3600000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
546 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5590255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 163547 | 163547 | 163547 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
547 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5591255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
548 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5592255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
549 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5593255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
550 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5594255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
551 | PUSKESMAS PANEKAN | 5595255 | 48727324 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 33250000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
552 | PUSKESMAS PANEKAN | 5596255 | 48735733 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 14500000 | 10574500 | 8444500 | 8444500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
553 | PUSKESMAS PANEKAN | 5597255 | 51913555 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
554 | PUSKESMAS PANEKAN | 5598255 | 51913562 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 10000000 | 5351750 | 4301750 | 4301750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
555 | PUSKESMAS PANEKAN | 5599255 | 51913539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 29900000 | 4740000 | 4740000 | 4740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
556 | DINAS PERHUBUNGAN | 5603255 | 46461179 | [bid bangmat ]Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Pengadministrasi Perkantoran | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
557 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5615255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 7906355 | 7906355 | 7906355 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
558 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5616255 | 48730533 | Belanja Penggandaan BLUD | 10478650 | 1977000 | 1977000 | 1977000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
559 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5617255 | 48734501 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
560 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5618255 | 48731058 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus ,Ambulan ,Germas,Pusling | 12300000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 39475000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 29500000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 2200000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 13061000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 83271000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718;35962162 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 48352000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 165000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 47930761 | Paket Sedang Berjalan |