MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 581-600 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5509255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5510255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5511255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2415600 | 2415600 | 2415600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5512255 | 46941545 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kespro | 18640000 | 18560000 | 18560000 | 18560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5513255 | 46941552 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 27960000 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 586 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5514255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 7151200 | 7151200 | 7151200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5515255 | 46941500 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilens | 9555000 | 9516000 | 9516000 | 9516000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5516255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 6405000 | 6405000 | 6405000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5517255 | 47056458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 23042800 | 7201100 | 7201100 | 7201100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5518255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5519255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5520255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5521255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5522255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5523255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5524255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5525255 | 47696087 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1350000 | 675000 | 675000 | 675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | KELURAHAN KAWEDANAN | 5526255 | 47287974 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5527255 | 47982762 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Penelaah Teknis Kebijakan | 27636000 | 11515000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5528255 | 47689677 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 71880000 | 20190000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |