
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 601-620 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | PUSKESMAS TEBON | 5555255 | 48731034 | Belanja Tagihan Listrik | 84000000 | 14249106 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
602 | DINAS PERHUBUNGAN | 5556255 | 46252576 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 54971936 | 18299016 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
603 | PUSKESMAS TEBON | 5557255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
604 | DINAS PERHUBUNGAN | 5558255 | 47990274 | [Bid Bang Mat] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
605 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5560255 | 46735613 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 282000 | 282000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
606 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5561255 | 46735607 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
607 | PUSKESMAS TEBON | 5562255 | 51916840 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | 27000000 | 12690000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
608 | PUSKESMAS PANEKAN | 5564255 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 2861500 | 541000 | 541000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
609 | PUSKESMAS PANEKAN | 5565255 | 48722401 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 19000000 | 2356500 | 2356500 | 2356500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
610 | PUSKESMAS TEBON | 5566255 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 1398000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
611 | PUSKESMAS PANEKAN | 5567255 | 48727701 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 2070000 | 1870000 | 1870000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
612 | PUSKESMAS PANEKAN | 5568255 | 48724019 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 14035000 | 6482000 | 5737000 | 5737000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
613 | PUSKESMAS TEBON | 5569255 | 51916968 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 63849300 | 14219100 | 0 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
614 | PUSKESMAS PANEKAN | 5570255 | 48726575 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8500000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
615 | PUSKESMAS PANEKAN | 5571255 | 51914161 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 18720300 | 18720300 | 18720300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
616 | PUSKESMAS PANEKAN | 5572255 | 51913535 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 205500000 | 104850000 | 104850000 | 104850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
617 | PUSKESMAS PANEKAN | 5573255 | 48736276 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 32000000 | 22550000 | 22550000 | 22550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
618 | PUSKESMAS PANEKAN | 5574255 | 48735495 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 10638000 | 8533000 | 8533000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
619 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5575255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
620 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5576255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |